创新公司接受经营管理情况专项审计

日期:2020-08-28

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8月20日,受集团公司委托,四川鹏程会计师事务所进场对创新公司经营管理情况进行专项审计。

此次审计将对公司内部控制体系的健全性、合理性和有效性进行检查和评价,重点关注公司法人治理结构、内部机构设置、权责分配情况和内部控制制度体系建立及执行情况。

创新公司对此高度重视,一是由各部门联合组建专门工作群,按照审计要求提供相关材料。二是提前做好准备工作,给审计组提供了单独的会议室,打印机等。三是严格工作纪律,明确要求各部门、有关工作人员不得影响、干扰审计组工作的正常开展。

作为初创企业,此次专项审计将有助于公司发现内部控制的缺陷,审计结果将有利于公司进一步完善内部控制体系建设。(文/图  寇羽欣)

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